在用友软件中进行反年结的操作步骤如下:

1. 登录用友通系统,进入“系统管理”模块。

用友如何反年结

2. 选择“年度结转”功能,点击“反年度结转”按钮。

3. 系统将提示输入反年度结转的日期和原始凭证的处理方式。

4. 确认无误后,点击“确定”按钮进行反年度结转操作。

5. 系统将自动生成反年度结转凭证,完成反年度结转。

请注意,反结账操作可能会影响财务数据的准确性和完整性,因此在执行前请确保已经备份了相关数据,并仔细检查所有凭证和报表,确保没有遗漏或错误。